|
Faktúra |
210/24
|
elektrická energia
|
2 767,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
204/24
|
spotrebný materiál
|
25,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pulzar, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
204/24
|
spotrebný materiál
|
25,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Pulzar, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
0058/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, LAN
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Philip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.07.2024 |
|
Faktúra |
207/24
|
zemný plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.07.2024 |
|
Faktúra |
208/24
|
zemný plyn
|
39,79 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.07.2024 |
|
Faktúra |
0059/24
|
elektrická energia
|
2 767,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Faktúra |
209/24
|
telekomunikačné služby
|
16,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.07.2024 |
|
Objednávka |
104/2024
|
podložky na cvičenie
|
288,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
inSPORTline s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
15.07.2024 |
|
Faktúra |
211/24
|
vodné, stočné
|
1 367,16 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
0060/24
|
vodné, stočné
|
1 367,16 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
214/24
|
tlačiareň
|
56,40 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.07.2024 |
|
Faktúra |
213/24
|
komunálny odpad
|
28,68 |
s DPH |
|
|
27.07.2024 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
29.07.2024 |
|
Faktúra |
0047/24
|
hygienický materiál
|
1 038,95 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.06.2024 |
|
Faktúra |
0048/24
|
stravovacie služby
|
906,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.06.2024 |
|
Faktúra |
0049/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, LAN
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Philip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.06.2024 |
|
Objednávka |
105/2024
|
chladnička
|
463,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
ELEKTROSPED, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.08.2024 |
|
Objednávka |
104/01/2024
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.08.2024 |
|
Objednávka |
091/2024
|
rámiky
|
140,25 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
TRADAG, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
20.06.2024 |
|
Objednávka |
098/2024
|
školenie učiteľov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
01.07.2024 |