|
Objednávka |
105/2023
|
glykol - príprava ľadovej plochy
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
FROST - service, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
30.08.2023 |
|
Faktúra |
065/24
|
telekom. služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
057/24
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
058/24
|
stravné zamestnancov
|
1 331,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
059/24
|
inštalačný materiál
|
19,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.03.2024 |
|
Faktúra |
060/24
|
monitorovacia a strážna služba
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.03.2024 |
|
Faktúra |
062/24
|
hyg. materiál
|
166,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
063/24
|
699,5
|
699,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
064/24
|
telekom. služby
|
54,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
066/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, lokálna dátová sieť
|
753,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
055/24
|
zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.03.2024 |
|
Faktúra |
067/24
|
rádioprijímač na MS - 2 ks
|
188,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
ELEKTROSPED, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
068/24
|
zabezpečenie stavebného povolenia
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Hasmar s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
069/24
|
školenie - správa registratúry
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.03.2024 |
|
Faktúra |
070/24
|
el. energia
|
29 202,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.03.2024 |
|
Faktúra |
0008/24
|
hygienický materiál
|
308,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.02.2024 |
|
Faktúra |
0009/24
|
stravné
|
3 504,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
Faktúra |
0010/24
|
strava pre nájomcov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
Faktúra |
0011/24
|
služby spojené s prístupovým systémom, lokálna dátová sieť
|
1 758,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Phillip, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
Faktúra |
056/24
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.03.2024 |