|
|
Faktúra |
070/24
|
el. energia
|
29 202,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0030/25
|
PHM
|
16,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
034/24
|
balík TV služieb
|
8,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
IDevelopment |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
033/24
|
členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Združenie používateľov SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24
|
Prenájom tlačiarní + servisná zmluva a výtlačky
|
320,47 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
switch
|
96,89 |
s DPH |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
spotr.mat.
|
6,72 |
s DPH |
|
|
|
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
oprava kabeláže
|
2 446,31 |
s DPH |
|
|
|
OPTIMAN, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25
|
Telekomunikačné služby
|
76,28 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248/25
|
dopravné značenie
|
1 205,40 |
s DPH |
|
|
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
256/25
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
257/25
|
edukačné publikácie
|
1 543,60 |
s DPH |
|
|
|
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/25
|
pracovna porada zabezp.stravy pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia škol.roka
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25
|
strava účastníkov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0031/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
036/24
|
telekom. služby
|
54,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0032/25
|
hyg.mat.
|
145,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0033/25
|
strava účastníkov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0034/25
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
18.06.2025 |