|
|
Faktúra |
212/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
2 575,62 |
s DPH |
|
|
|
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/25
|
Telekomunikačné služby
|
16,91 |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/25
|
PHM
|
64,06 |
s DPH |
|
|
|
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216/25
|
komunál.odpad
|
19,93 |
s DPH |
|
|
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/25
|
el.energie
|
-10 067,60 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/25
|
el.energia
|
14 314,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/25
|
revízie EPS, HSP
|
2 669,10 |
s DPH |
|
|
|
ANTES GM, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25
|
Telekomunikačné služby
|
76,28 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/25
|
edukačné publikácie
|
75,90 |
s DPH |
|
|
|
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/25
|
edukačné publikácie
|
592,90 |
s DPH |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
revízie - roletový uzáver
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
HSG s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
256/25
|
počítačová sieť SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
strava účastníkov - poskytnutie služieb pri príležitosti MS v hokejbale
|
5 310,00 |
s DPH |
|
|
|
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
balík TV
|
8,70 |
s DPH |
|
|
|
IDevelopment, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/25
|
tonery
|
1 387,56 |
s DPH |
|
|
|
DRUCKER s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
5 785,41 |
s DPH |
|
|
|
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
558,00 |
s DPH |
|
|
|
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
hyg.materiál
|
101,24 |
s DPH |
|
|
|
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |