|
Faktúra |
349/23
|
480,86
|
sedaciekocky |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.12.2023 |
|
Objednávka |
033/2024
|
sportebný materiál
|
l183.08 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
OBI Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
15.03.2024 |
|
Zmluva |
Kúpna zmluva dekoratívne panely
|
výroba, doprava a montáž dekoratívnych panelov
|
9 437.76 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Drevointeriér Kežmarok, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
|
|
03.08.2022 |
|
Faktúra |
126/24
|
polepy MV
|
936.-- |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
3D Products |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.04.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
šatníkové skrinky
|
8 774.40 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
1. Beami, s. r. o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
2022009
|
šatníkové skrinky
|
8 774.40 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
1. Beami, s. r. o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021/077
|
Kávovar
|
858/.9 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
MP SK s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
06.08.2021 |
|
Faktúra |
350/23
|
elektrická energia
|
79 065,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.12.2023 |
|
Faktúra |
050/23
|
el. energia 3/23
|
78 419,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Zmluva |
Zmluva na výkon externých upratovacích služieb
|
upratovanie priestorov školy
|
6 925.10 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
|
|
03.08.2022 |
|
Faktúra |
2022028
|
lyžiarsky výcvik
|
6 600.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
SESTA, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.02.2022 |
|
Faktúra |
2022029
|
lyžiarsky výcvik
|
6 450.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
SESTA, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.02.2022 |
|
Objednávka |
193_2/2023
|
oprava priečok muriva, elektroinštalácie
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
MARCOWOOD, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
18.12.2023 |
|
Faktúra |
320/23
|
elektrická energia
|
69 292,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
22.11.2023 |
|
Objednávka |
73/2021
|
učiteľské katedry 17 ks
|
5 015.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Daffer s. r. o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
0011/23
|
el. energia 1/23
|
56 018,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
0002/24
|
motorové vozidlo MB
|
54 900,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Motor Group Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
0002/24
|
motorové vozidlo MB Vito tourer
|
54 500,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Motor Group Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva na výkon technického dozoru investora
|
53 880,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
JANJU, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2021 |
|
Faktúra |
0051/24
|
strava účastníkov
|
522.6.2024 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.06.2024 |