|
Faktúra |
349/23
|
480,86
|
sedaciekocky |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.12.2023 |
|
Objednávka |
033/2024
|
sportebný materiál
|
l183.08 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
OBI Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
15.03.2024 |
|
Zmluva |
Kúpna zmluva dekoratívne panely
|
výroba, doprava a montáž dekoratívnych panelov
|
9 437.76 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Drevointeriér Kežmarok, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
|
|
03.08.2022 |
|
Faktúra |
126/24
|
polepy MV
|
936.-- |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
3D Products |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.04.2024 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
šatníkové skrinky
|
8 774.40 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
1. Beami, s. r. o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
2022009
|
šatníkové skrinky
|
8 774.40 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
1. Beami, s. r. o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
0001/23
|
atletická dráha
|
163 679,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
VAAT, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.09.2023 |
|
Faktúra |
0002/23
|
atletická dráha a multifunkčné ihrisko
|
143 233,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
VAAT, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.10.2023 |
|
Faktúra |
350/23
|
elektrická energia
|
79 065,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.12.2023 |
|
Faktúra |
050/23
|
el. energia 3/23
|
78 419,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Faktúra |
320/23
|
elektrická energia
|
69 292,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
22.11.2023 |
|
Faktúra |
0011/23
|
el. energia 1/23
|
56 018,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
0002/24
|
motorové vozidlo MB
|
54 900,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Motor Group Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
0002/24
|
motorové vozidlo MB Vito tourer
|
54 500,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Motor Group Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva na výkon technického dozoru investora
|
53 880,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
JANJU, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2021 |
|
Faktúra |
277/23
|
energie
|
48 342,51 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.10.2023 |
|
Faktúra |
089/23
|
el. energia
|
41 370,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.04.2023 |
|
Faktúra |
027/23
|
el. energia 1/23
|
37 345,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
040/24
|
energie
|
35 739,38 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
Faktúra |
2022255
|
refakturácia energií
|
35 315,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Keraming, a. s. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.10.2022 |