|
|
Faktúra |
192/25
|
komunál.odpad,nájom
|
47,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193/25
|
Telekomunikačné služby
|
16,91 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
197/25
|
adm.popl.
|
18,45 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
pásky do štítkovača 10 ks
|
102,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
učebnice matematiky
|
75,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025_P
|
oprava šatníkových skriniek - výroba náhradný
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
KEYmax s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
upratovacie služby
|
7 231,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025_P
|
nábytkové koliesko 2 ks
|
1,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Železiarstvo Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
strava pri zabezpečení 3.plenéra tvorivých dielni
|
203,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
spotr.mat.
|
47,47 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PULZAR, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0002/25
|
pracovna porada zabezp.stravy pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia škol.roka
|
840,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
mobil,dopravné,kryt na mobil
|
196,34 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25
|
hyg.mat
|
30,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
nové verzie Magma
|
26,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Aricoma Systems s.r.o |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
monitoring
|
492,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
hygienický materiál
|
115,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
hygienický materiál
|
30,55 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
hyg.materiál
|
115,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
Telekomunikačné služby
|
76,59 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
Magio_ služby TV
|
14,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
08.07.2025 |