|
Objednávka |
94/2021
|
dataprojektory
|
17 998,99 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
07.12.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dataprojektory
|
17 998,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
27.12.2021 |
|
Faktúra |
153/23
|
el. energia
|
19 033,15 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.06.2023 |
|
Faktúra |
2021/196
|
školský set - stôl + stolička
|
19 449,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Marián Hucík - Kika Wood |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Objednávka |
93/2021
|
školský set - stôl + stolička
|
19 449,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Marián Hucík - Kika Wood |
Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad |
|
|
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
2022225
|
NTB pre žiakov 39 ks + multifunkčné zariadenie
|
19 611,89 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ITSK, s. r. o |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
018/23
|
upratovacie služby
|
20 777,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
119/23
|
el. energia
|
26 777,87 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
15.05.2023 |
|
Objednávka |
176/2023
|
multifunkčné vozidlo
|
28 020,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
BeSecure, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.12.2023 |
|
Faktúra |
070/24
|
el. energia
|
29 202,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.03.2024 |
|
Zmluva |
R/10 - Z20242659_Z
|
montovateľný a odnímateľný športový povrch do haly
|
29 986,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
B.R.A.Company s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
153/24
|
interiérový športový povrch
|
29 986,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
B.R.A.Company s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
21.05.2024 |
|
Faktúra |
2022184
|
výbava šatní
|
30 492,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
PESMENPOL, spol. s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
02.09.2022 |
|
Faktúra |
2022299
|
refakturácia energií
|
34 482,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Keraming, a. s. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.11.2022 |
|
Faktúra |
2022298
|
zariadenie chemického laboratória
|
35 000,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.11.2022 |
|
Faktúra |
2022255
|
refakturácia energií
|
35 315,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Keraming, a. s. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.10.2022 |
|
Faktúra |
040/24
|
energie
|
35 739,38 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
19.02.2024 |
|
Faktúra |
027/23
|
el. energia 1/23
|
37 345,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
09.02.2023 |
|
Faktúra |
089/23
|
el. energia
|
41 370,28 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
11.04.2023 |
|
Faktúra |
277/23
|
energie
|
48 342,51 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
13.10.2023 |