|
Faktúra |
123/23
|
služby počítačovej siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Združenie používateľov SANET |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.05.2023 |
|
Faktúra |
132/23
|
športové bundy
|
650,88 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Peter Lichý- Sport Rysy |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
29.05.2023 |
|
Faktúra |
131/23
|
set klávesnica+ myš - 30 ks
|
383,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ELEKTROSPED, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.05.2023 |
|
Faktúra |
130/23
|
úprava dokumentácie - športový areál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Ateliér B.R.A.T |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
26.05.2023 |
|
Faktúra |
128/23
|
projektor ACER
|
501,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
ELEKTROSPED, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
25.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
127/23
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.05.2023 |
|
Faktúra |
126/23
|
výkresy A1
|
58,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
PAPYRUS Poprad s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
25.05.2023 |
|
Faktúra |
125/23
|
nájomné - ihrisko
|
437,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.05.2023 |
|
Faktúra |
124/23
|
nájomné - ihrisko
|
31,23 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.05.2023 |
|
Faktúra |
122/23
|
dátová sieť
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Mesto Poprad |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.05.2023 |
|
Faktúra |
134/23
|
modul e-goverment
|
135,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
31.05.2023 |
|
Faktúra |
121/23
|
vývoz komunálneho odpadu
|
69,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Brantner Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
15.05.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
120/23
|
el. energia
|
187,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
15.05.2023 |
|
Faktúra |
119/23
|
el. energia
|
26 777,87 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
15.05.2023 |
|
Faktúra |
118/23
|
žalúzie do tried
|
519,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Rastislav Vitko |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
12.05.2023 |
|
Faktúra |
116/23
|
telekom. služby
|
17,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.05.2023 |
|
Faktúra |
115/23
|
telekom. služby
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.05.2023 |
|
Faktúra |
114/23
|
telekom. služby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.05.2023 |
|
Faktúra |
113/23
|
telekom. služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
11.05.2023 |
|
Faktúra |
133/23
|
výkon externých upratovacích služieb
|
1 841,37 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
31.05.2023 |