|
Faktúra |
257/25
|
edukačné publikácie
|
1 543,60 |
s DPH |
|
|
|
kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
198/25
|
el.energia
|
14 314,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
209/25
|
Spotrebný a spojovací materiál pre údržbu
|
113,62 |
s DPH |
|
|
|
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
208/25
|
Oprava okien - výmena kovaní v učebniach chémie a biológie.
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
TATRASPOL J, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
207/25
|
servis, údržba,tlaciarenske sluzby
|
71,81 |
s DPH |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
206/25
|
zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
205/25
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,75 |
s DPH |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
204/25
|
výkon kyber.bezpečnosti
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
203/25
|
výkon ex.upratovacích služieb
|
5 785,41 |
s DPH |
|
|
|
CHEMEKO, spol. s r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
202/25
|
výkon BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
201/25
|
vodné, stočné,vodné, stočné
|
2 148,47 |
s DPH |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
200/25
|
páska do tlačiarne Dymo,dopravné
|
102,86 |
s DPH |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
199/25
|
oprava vonkajšieho osvetlenia
|
5 182,22 |
s DPH |
|
|
|
OPTIMAN, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
197/25
|
adm.popl.
|
18,45 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
211/25
|
Magio TV
|
14,76 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
196/25
|
zemný plyn
|
-24,61 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
195/25
|
el.energia 6/25
|
-9 210,08 |
s DPH |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
194/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 545,37 |
s DPH |
|
|
|
Phillip a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
193/25
|
Telekomunikačné služby
|
16,91 |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |
|
Faktúra |
192/25
|
komunál.odpad,nájom
|
47,60 |
s DPH |
|
|
|
Brantner Poprad, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
24.09.2025 |