|
Faktúra |
0013/24
|
výkon externých upratovacích služieb
|
4 847,57 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
0013/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
17.03.2025 |
|
Faktúra |
013/25
|
prenájom za užívanie nebytových priestorov doplatok v zmysle Zmluvy č.PČ/16/23 dodatku (súhlas s dofinancovaním zvyšovanie nájomného).
|
518,52 |
s DPH |
|
PČ/16/23
|
07.02.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
0013/25
|
služby spojené s prístupovým a bezpečnostným systémom
|
1 030,25 |
s DPH |
|
A/11 - phillip
|
11.03.2025 |
Phillip a.s. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
013/25
|
servisné služby RAP
|
988,62 |
s DPH |
|
283-2007/S/OvZP
|
14.01.2025 |
Asseco Solutions, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.01.2025 |
|
Faktúra |
014/23
|
výkon externých upratovacích služieb
|
97,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.01.2023 |
|
Faktúra |
0014/23
|
boxy na hygienické sáčky
|
11,88 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
20.02.2023 |
|
Faktúra |
0014/24
|
hyg. potreby
|
388,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
CWS - boco Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
014/24
|
vyúčtovanie - zemný plyn
|
-458,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
SPP, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.01.2024 |
|
Faktúra |
0014/25
|
oprava bodového poškodenia_MV
|
61,50 |
s DPH |
|
5378-2025
|
20.03.2025 |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
014/25
|
aSc dochádzka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
0014/25
|
oprava bodového poškodenia_MV
|
61,50 |
s DPH |
|
5378-2025
|
20.03.2025 |
AUTOSKLO Salaj, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
014/25
|
nájom nebytových priestorov 4/25
|
354,75 |
s DPH |
|
PČ/13/23UMB
|
03.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
015/23
|
vodné, stočné
|
3 240,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
23.01.2023 |
|
Faktúra |
0015/23
|
upratovanie priestorov školy
|
4 847,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
28.02.2023 |
|
Faktúra |
0015/24
|
strava pre nájomcov
|
4 140,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
015/24
|
upravovač bežeckej trate
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Stanislav Baláž |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
0015/25
|
strava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
015/25
|
prenájom za užívanie nebytových priestorov 149 m2 x 3,13 € - apríl 2025
|
466,37 |
s DPH |
|
PČ/16/23 ,dod.č.1
|
04.03.2025 |
Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Faktúra |
0015/25
|
strava
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2025 |