|
Faktúra |
2022241
|
gymnastická lavička 3 ks
|
537,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Biznis inn print, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.10.2022 |
|
Faktúra |
2022240
|
stojan s pultom
|
52,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MUZIKER, a. s. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.10.2022 |
|
Faktúra |
2022239
|
výroba a montáž reklamných tabúľ
|
162,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Reklama Q Poprad, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022238
|
stravné zamestnancov
|
904,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022237
|
stohovateľná lavička 3 ks
|
363,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022236
|
Výkon funkcie TPO a BTS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022235
|
výkon technického dozoru investora
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
JANJU, spol. s r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
04.10.2022 |
|
Faktúra |
2022233
|
prevádzka a hospodárenie školy - odborné publikácie
|
78,05 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022245
|
zrkadlá
|
132,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
MIRAD, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.10.2022 |
|
Faktúra |
2022232
|
Prenájom tlačiarní + servisná zmluva a výtlačky
|
275,84 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022231
|
inštalačný materiál
|
59,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Kovospol PP, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022230
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022229
|
upratovanie priestorov školy
|
6 925,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Chemeko, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022228
|
nábytok - zasadačka
|
323,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
NIVISCA SK, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Faktúra |
2022227
|
elektroinštalačný materiál - počítačová učebňa
|
553,72 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bučo, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
2022226
|
proxia live - servisné poplatky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
eSoft, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
2022225
|
NTB pre žiakov 39 ks + multifunkčné zariadenie
|
19 611,89 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ITSK, s. r. o |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
2022224
|
dodávka a montáž panikovej kľučky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Tatraspol J, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
2022244
|
monitorovacia a strážna služba
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
10.10.2022 |
|
Faktúra |
2022246
|
lugolov roztok
|
18,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Erik Marton, s. r. o. |
Stredná športová škola, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad |
|
|
|
14.10.2022 |