Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
069/25 el.energia 1 105,65 s DPH A / el.energia 13.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.05.2025
070/25 balík TV 8,70 s DPH 13.03.2025 IDevelopment, s.r.o. 09.05.2025
071/25 spotreb.mat. 71,80 s DPH 13.03.2025 KOVOSPOL PP, s.r.o. 09.05.2025
072/25 koberec - hokejové šatne 81,50 s DPH 17.03.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 09.05.2025
073/25 energia 3/2025 14 314,00 s DPH A/41 19.03.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.05.2025
074/25 rozbor vody 39,85 s DPH 24.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 09.05.2025
085/25 zemný plyn 70,00 s DPH A/13 zemny plyn 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.05.2025
075/25 hyg.mat. 376,54 s DPH 24.03.2025 TATRAGLOBAL, s.r.o. 09.05.2025
077/25 výkon ex.upratovacích služieb,spotr.mat 4 681,81 s DPH A/10 - uprat. služby 31.03.2025 CHEMEKO, spol. s r.o. 09.05.2025
080/25 systémová podpora 138,67 s DPH 01.04.2025 Aricoma Systems s.r.o 09.05.2025
084/25 výmena baterií do záložného zdroja- oprava 1 039,20 s DPH 01.04.2025 Mgr. Karol Benko 09.05.2025
083/25 výkon kyber.bezpečnosti 49,20 s DPH A/40- kyber.bezp. 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s. r. o. 09.05.2025
082/25 poplatok za el.nástenky_servis 150,00 s DPH A/32 eSoft 01.04.2025 eSoft s.r.o. 09.05.2025
078/25 školenie registratúra 75,00 s DPH 31.03.2025 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 09.05.2025
081/25 porada riaditeľov 117,00 s DPH 01.04.2025 Škola v prírode Detský raj 09.05.2025
Výroba fotiek na nástenku Úspešní študenti 23,00 s DPH 176/2024P 11.11.2024 Jozef Danielčak - Foto Plus Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad 14.11.2024
079/25 telekom.služby 16,91 s DPH A/24 tel.služ. 28.03.2025 Orange Slovensko, a.s. 09.05.2025
Faktúra 0019/24 služby spojené s prístupovým systémom, lokálna dátová sieť 1 758,96 s DPH 11.03.2024 Phillip, a. s. Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad 11.03.2024
Faktúra 236/25 strava,strava 225,00 s DPH PRAKTIK PJ s.r.o. Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, Poprad 24.09.2025
Faktúra 0018/24 ddhm - mobil 699,50 s DPH 08.03.2024 Slovak Telekom, a. s. Stredná športová škola, Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad 08.03.2024
zobrazené záznamy: 101-120/3658